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索 引 号:    425802869/2019-01588 信息分类:     / /
发布机构:    最新星力九代注册送300 生成日期:    2019-02-01
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信息名称:    最新星力九代注册送3002019年度部门预算
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最新星力九代注册送3002019年度部门预算

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第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2019年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况


一、 主要职能

   最新星力九代注册送300主要承担全市地方志书、南京年鉴的编纂工作;负责收集、整理各种地方志文献及地情资料的开发、利用;承担旧志整理、维护工作;对全市各部门和各区志鉴编纂进行指导;负责“南京地方志网站”信息的保障及维护等工作。南京市方志馆主要承担方志馆展陈馆、阅览室的日常管理和对外开放工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括秘书处、年鉴处、市志编纂处、地情资料处、编研处、党总支。本部门下属单位包括:南京市方志馆(处级全额拨款事业单位)。 

2.从预算单位构成看,纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家,具体包括:最新星力九代注册送300本级、 南京市方志馆。

三、2019年部门主要工作任务及目标

1、坚持质量第一,持续打造精品志鉴。一是创新发挥年鉴资政效能。按照全国年鉴工作、中国年鉴精品工程试点单位的要求,落实市政府挂图作战督办指示,高标准推进《南京年鉴(2018卷)》编纂工作。加快工作节奏,力争在1季度完成《南京英文年鉴(2018)》出版印刷,把《南京英文年鉴》打造成为向海内外推介南京的重要权威载体。继续按照“内容简明、方便实用、便于携带”的原则,编印《南京年鉴简本》,更好地服务经济社会发展。二是高标准做好《南京通史》重版工作。广泛听取机关单位和专家学者意见建议,研究布置8卷《南京通史》修订重版。年内完成全部重版发行、宣传工作,力争把新版《南京通史》打造成为记录南京历史百科的名片书籍。三是深入挖掘整理出版特色精品旧志。深入挖掘富有南京城市文化特色的方志资源,持续推进《南京传世名著》和《南京稀见文献丛书》出版工作。

2、深入挖掘方志资源,紧贴中心做好服务保障。一是做好援建志编纂后续工作。加大工作力度,认真细致做好资料补充和初稿修改,按照省志办时间节点要求,全面完成《江苏援藏援疆建设志·南京篇》编纂任务。加强沟通,全力配合拍摄援建影像志。总结编纂经验,组织编纂出版本市对外援建的相关志书。二是继续开展好方志文化“六进”活动。落实市委提出的“文化南京”建设目标,采取走出去、请进来的方式,主动开展方志宣传,定期举办主题展览,坚持与主流媒体联合开展系列文化活动,不断发挥育人作用。三是努力办好《南京史志》。坚持服务宗旨、坚持期刊特色,计划在6月、12月各编辑出版1期《南京史志》杂志,积极争创全国方志系统优秀期刊。

3、深入一线指导帮带,提高方志工作整体质量。一是做好重点志书编纂指导工作。加强对各区志办业务培训和指导帮带工作,帮助推进六合区《竹镇志》、江宁区《石塘村志》《湖熟镇志》《汤山镇志》、栖霞区《万寿社区志》、雨花台区《古雄社区志》《永安村志》《三山村志》、高淳区《武家嘴村志》的编纂工作。认真做好初审、复审和终审等重要环节的督导工作,确保按时保质完成省志办的验收出版。指导有关区镇街志、部门志编纂,做好资料长编和资料年报准备工作。二是继续加强年鉴编纂指导。结合市区2019卷年鉴编纂工作,适时开展年鉴业务研讨活动和培训工作,定期抽调人员走访各区,指导各区做好年鉴编纂。三是加大文史资料收集工作力度。加大与高校、文化单位的合作力度,加强对基层单位珍贵历史文献和图片资料的征集等。四是积极指导区级方志馆(地情馆)建设。围绕建设“经济强、百姓富、环境美、社会文明程度高的新南京”中心任务,坚持主题明确、功能完备、理念先进的思路,指导各区积极推进地情馆建设,打造方志文化宣传新阵地,宣传好南京历史文化名城的新内涵,展现好全市经济社会发展的丰硕成果。

4、加快信息化建设,扩大方志文化服务覆盖面。一是做好方志馆宣传工作。结合纪念五四运动一百周年,利用“六进”活动积极与兄弟单位联合举办主题展览,进一步扩大展陈馆文化品牌知名度。二是提升信息化服务水平。大力推进方志馆数字化改造,实现展示数字化、影像化。逐步升级改版“南京地方志”网站,继续为“中国南京”网站群建设提供保障。办好官方微博“方志南京”,建立工作制度,定期上传富有地域特色的地情文史资料,增强观赏性、知识性。宣传推广微信公众号“方志南京”,不断提升方志文化网络影响力。三是推进地方志资源数据库建设。有计划分步骤采购专业书籍,充实和完善馆藏内容,坚持做好志书、年鉴、地情书数字化工作,进一步满足群众阅读需求,提高服务群众水平。


第二部分 2019年度部门预算表


公开01表

2019年收支预算总表







部门名称:最新星力九代注册送300



单位:万元

收    入

支   出

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金额

项目名称

金额

一、财政拨款

1,516.38

一、一般公共服务支出


一、基本支出

1,191.45

1、一般公共预算

1,516.38

二、外交支出


二、项目支出

324.93

2、政府性基金预算


三、国防支出




二、财政专户管理的非税收入


四、公共安全支出




三、事业收入


五、教育支出




四、上级补助收入


六、科学技术支出




五、事业单位经营收入


七、文化旅游体育与传媒支出

1,149.55



六、附属单位上缴收入


八、社会保障和就业支出

71.12



七、其他收入


九、卫生健康支出






十、节能环保支出






十一、城乡社区支出






十二、农林水支出






十三、交通运输支出






十四、资源勘探信息等支出






十五、商业服务业等支出






十六、金融支出






十七、自然资源海洋气象等支出






十八、住房保障支出

295.71





十九、粮油物资储备支出






二十、灾害防治及应急管理支出






二十一、其他支出




当年收入小计

1,516.38

当年支出小计

1,516.38

八、事业单位动用以前年度基金安排



九、动用财政代管户结余资金


收入合计

1,516.38

支出合计

1,516.38

 

 

公开02表

2019年度收入预算总表






部门名称:最新星力九代注册送300

单位:万元


项目名称

金额


收入总计

1,516.38


财政拨款

小计

1,516.38


公共财政拨款(补助)

1,516.38


政府性基金



调入资金



纳入一般公共预算管理的非税收入



财政专户管理的非税收入

小计



事业收入

小计



上级补助收入

小计



事业单位经营收入

小计



附属单位上缴收入

小计



其他收入

小计



事业单位动用以前年度基金

小计



动用财政代管户结余资金

小计





公开03表

2019年度支出预算总表




部门名称:最新星力九代注册送300

单位:万元

合计

基本支出

项目支出

1,516.38

1,191.45

324.93




公开04表


2019年财政拨款收支预算总表

部门名称:最新星力九代注册送300


单位:万元

收    入

支    出

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

一、一般公共预算

1,516.38

 一、基本支出

1,191.45

二、政府性基金预算

0.00

 二、项目支出

324.93

收入合计

1,516.38

支出合计

1,516.38


公开05表

2019年度财政拨款支出预算表(功能科目)


部门名称:最新星力九代注册送300

单位:万元


功能科目编码

功能科目名称

金额



合计

1,516.38


207

文化旅游体育与传媒支出

1,149.55


20799

其他文化体育与传媒支出

1,149.55


2079999

其他文化体育与传媒支出

1,149.55


208

社会保障和就业支出

71.12


20805

行政事业单位离退休

71.12


2080502

事业单位离退休

0.48


2080504

未归口管理的行政单位离退休

7.36


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

63.28


221

住房保障支出

295.71


22102

住房改革支出

295.71


2210201

住房公积金

88.89


2210202

提租补贴

206.82


注:“科目编码”和“科目名称”为必填项



公开06表


2019年度财政拨款基本支出预算表(经济科目)

部门名称:最新星力九代注册送300

单位:万元

科目编码

科目名称

金额

合计

1,191.45

301

工资福利支出

964.36

30101

基本工资

179.77

30102

津贴补贴

428.30

30103

奖金

13.66

30107

绩效工资

25.64

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

90.62

30109

职业年金缴费

63.28

30110

职工基本医疗保险缴费

34.04

30112

其他社会保障缴费

4.34

30113

住房公积金

88.89

30114

医疗费

18.12

30199

其他工资福利支出

17.70

302

商品和服务支出

171.46

30201

办公费

28.00

30202

印刷费

12.00

30207

邮电费

3.50

30211

差旅费

10.00

30213

维修(护)费

3.00

30215

会议费

6.80

30216

培训费

5.00

30217

公务接待费

3.74

30228

工会经费

11.70

30231

公务用车运行维护费

3.96

30239

其他交通费用

49.36

30299

其他商品和服务支出

34.40

303

对个人和家庭的补助

16.13

30302

退休费

14.37

30399

其他对个人和家庭的补助支出

1.76

399

其他支出

39.50

39999

其他支出

39.50

注:“科目编码”和“科目名称”为必填项



公开07表

2019年度一般公共预算支出预算表(功能科目)

部门名称:最新星力九代注册送300

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

金额

合计

1,516.38

207

文化旅游体育与传媒支出

1,149.55

20799

其他文化体育与传媒支出

1,149.55

2079999

其他文化体育与传媒支出

1,149.55

208

社会保障和就业支出

71.12

20805

行政事业单位离退休

71.12

2080502

事业单位离退休

0.48

2080504

未归口管理的行政单位离退休

7.36

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

63.28

221

住房保障支出

295.71

22102

住房改革支出

295.71

2210201

住房公积金

88.89

2210202

提租补贴

206.82

注:“科目编码”和“科目名称”为必填项



公开08表

2019年一般公共预算基本支出预算表(经济科目)




部门名称:最新星力九代注册送300

单位:万元

科目编码

科目名称

基本支出

合计

1,191.45

301

工资福利支出

964.36

30101

基本工资

179.77

30102

津贴补贴

428.30

30103

奖金

13.66

30107

绩效工资

25.64

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

90.62

30109

职业年金缴费

63.28

30110

职工基本医疗保险缴费

34.04

30112

其他社会保障缴费

4.34

30113

住房公积金

88.89

30114

医疗费

18.12

30199

其他工资福利支出

17.70

302

商品和服务支出

171.46

30201

办公费

28.00

30202

印刷费

12.00

30207

邮电费

3.50

30211

差旅费

10.00

30213

维修(护)费

3.00

30215

会议费

6.80

30216

培训费

5.00

30217

公务接待费

3.74

30228

工会经费

11.70

30231

公务用车运行维护费

3.96

30239

其他交通费用

49.36

30299

其他商品和服务支出

34.40

303

对个人和家庭的补助

16.13

30302

退休费

14.37

30399

其他对个人和家庭的补助支出

1.76

399

其他支出

39.50

39999

其他支出

39.50

注:“科目编码”和“科目名称”为必填项



公开09表

2019年度一般公共预算“三公”经费、会议费、

培训费支出预算表

部门名称:最新星力九代注册送300

单位:万元

合计

“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

23.16

11.36

3.66

3.96

0.00

3.96

3.74

6.80

5.00


公开10表


2019年度政府性基金财政拨款支出预算表








部门名称:最新星力九代注册送300

单位:万元


功能科目编码

功能科目名称

金额



合计











注:本部门无政府性基金支出预算




公开11表

2019年度一般公共预算机关运行经费支出预算表





部门名称:最新星力九代注册送300

单位:万元


科目编码

科目名称

机关运行经费支出


合计

164.13


302

商品和服务支出

164.13


30201

办公费

25.00


30202

印刷费

10.00


30205

水费

0.00


30206

电费

0.00


30207

邮电费

3.00


30209

物业管理费

0.00


30211

差旅费

10.00


30212

因公出国(境)费用

3.66


30213

维修(护)费

3.00


30214

租赁费

0.00


30215

会议费

6.80


30216

培训费

5.00


30217

公务接待费

3.74


30218

专用材料费

0.00


30228

工会经费

10.20


30229

福利费

0.00


30231

公务用车运行维护费

3.96


30239

其他交通费用

49.36


30299

其他商品和服务支出

30.41


注:1.“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。



2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。



公开12表

2019年政府采购支出预算表







部门名称:最新星力九代注册送300

单位:万元

采购品目大类

专项名称

经济科目

采购物品名称

采购组织形式

总计

合计





8.30

1、货物类A





8.30


办公设备购置

办公设备购置

台式计算机

政府集中采购

4.50

办公设备购置

办公设备购置

台式计算机

政府集中采购

1.40

办公设备购置

办公设备购置

便携式计算机

政府集中采购

2.40

2、工程类B












3、服务类C
















第三部分  2019年度部门预算情况说明


一、收支预算总体情况说明

南京市地方志编纂委员会办公室2019年度收入、支出预算总计  1516.38 万元,与上年预算支出同口径相比收、支预算总计各增加  109.96  万元,增加 7.82   %。主要原因是人员经费的增加。其中:

(一)收入预算总计 1516.38 万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计 1516.38   万元。

(1)一般公共预算收入预算    1516.38  万元,与上年预算支出同口径相比增加  109.96  万元,增加 7.82   %。主要原因是人员经费的增加

(2)政府性基金收入预算    0  万元,与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少)  0  %。主要原因是本部门没有政府性基金收入预算。

2.财政专户管理资金收入预算总计  0  万元。与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少)  0  %。主要原因是本部门没有财政专户管理资金收入预算。

3.事业收入预算总计  0  万元。与上年相比增加(减少)   0 万元,增长(减少)  0  %。主要原因是本部门没有事业收入预算。

4.上级补助收入预算总计    0  万元。与上年相比增加(减少)   0 万元,增长(减少)  0  %。主要原因是本部门没有上级补助收入预算。

5 .事业单位经营收入预算总计  0  万元。与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少) 0   %。主要原因是本部门没有事业单位经营收入预算

6 .附属单位上缴收入预算总计  0  万元。与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少)  0  %。主要原因是本部门没有附属单位上缴收入预算。

7 .其他收入预算总计  0  万元。与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少)  0  %。主要原因是本部门没有其他收入预算。

8 .事业单位动用以前年度基金安排预算总计  0  万元。与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少)  0  %。主要原因是本部门没有事业单位动用以前年度基金安排预算。

9 .动用财政代管专户结余资金预算总计   0 万元。与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少)  0  %。主要原因是本部门没有动用财政代管专户结余资金。

(二)支出预算总计 1516.38  万元。包括:

1文化旅游体育与传媒支出  1149.55  万元,主要用于人员经费、日常公用经费和项目支出。与上年预算支出同口径相比减少  136.40  万元,减少   10.61%。主要原因是2018年其他文化体育与传媒支出中包含了在职人员的社保统筹和年金缴费。2019年预算中已将此部分支出单列在社会保障和就业支出中

2.社会保障和就业支出71.12 万元,主要用于在职人员的社保统筹、年金缴费和离退休人员支出。与上年预算同口径相比增加 63.69 万元。主要原因是社会保障支出”功能科目调整和补缴2016年职业年金

3.住房保障支出 295.71 万元,主要用于住房公积金和提租补贴支出。与上年预算同口径相比增加 182.68万元,增长161.62%。主要原因是公积金购房补贴基数增加。

此外,基本支出预算数为   1191.45   万元。与上年预算同口径相比增加145.03  万元,增加  13.86  %。主要原因是人员经费的增加

项目支出预算数为  324.93    万元。与上年相比减少 35.07  万元,减少  9.74  %。主要原因是物业费不在项目支出中列支


二、收入预算情况说明

南京市地方志编纂委员会办公室本年收入预算合计1516.38   万元,其中:

1 .公共财政拨款(补助)  1516.38 万元,占 100  %;

2 .政府性基金收入  0   万元,占   0  %;

3 .调入资金收入   0  万元,占  0   %;

4 .纳入一般公共预算管理的非税收入   0  万元,占  0   %;

5 .财政专户管理的非税收入   0  万元,占   0  %;

6 .事业收入   0  万元,占  0   %;

7 .上级补助收入   0  万元,占   0  %;

8 .事业单位经营收入  0   万元,占   0  %;

9 .附属单位上缴收入   0  万元,占   0  %;

10 .其他收入   0  万元,占   0  %;

11 .事业单位动用以前年度基金  0   万元,占  0   %;

12 .动用财政代管户结余资金  0   万元,占  0   %。


三、支出预算情况说明

最新星力九代注册送300本年支出预算合计  1516.38   万元,其中:

基本支出    1191.45         万元,占    78.57   %;

项目支出     324.93        万元,占   21.43    %;


四、财政拨款收支预算总体情况说明

最新星力九代注册送3002019年度财政拨款收、支总预算  1516.38 万元。与上年预算同口径相比,财政拨款收、支总计各增加  109.96 万元,增加  7.82  %。主要原因是人员经费的增加


五、财政拨款支出预算情况说明

最新星力九代注册送3002019年财政拨款预算支出   1516.38万元,占本年支出合计的 100  %。与上年预算同口径相比,财政拨款支出增加  109.96 万元,增加  7.82  %。主要原因是人员经费的增加。

其中:

(一)文化旅游体育与传媒支出(类)

1.其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)支出  1149.55  万元,与上年预算同口径相比减少  136.4  万元,减少10.61 %。主要原因是2018年其他文化体育与传媒支出中包含了在职人员的社保统筹和年金缴费。2019年预算中已将此部分支出单列在社会保障和就业支出中

(二)社会保障和就业支出(类)

1.行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)支出  0.48  万元,与上年预算同口径相比增加  0.48  万元。主要原因是2019年政府收支分类科目调整

2. 行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)支出  7.36  万元,与上年同口径相比基本持平

3行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)63.28万元,与上年预算同口径相比增加  63.28  万元。主要原因是2019年政府收支分类科目调整

(三)住房保障支出(类)

1、住房改革支出(款)住房公积金(项)支出88.89万元,与上年同口径相比增加14.48万元,主要原因是公积金计缴基教调整。

2、住房改革支出(款)提租补贴(项)支出206.82万元,与上年同口径相比增加192.9万元,主要原因是2018年预算中在职人员的提租补贴未在此功能科目中反映。


六、财政拨款基本支出预算情况说明

最新星力九代注册送3002019年度财政拨款基本支出预算1191.45万元,其中:

(一)人员经费1019.99万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出其他支出

(二)公用经费171.46万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。


七、一般公共预算支出预算情况说明

最新星力九代注册送3002019年一般公共预算财政拨款支出预算  1516.38 万元,与上年预算同口径相比增加109.96  万元,增长  7.82 %。主要原因是人员经费的增加


八、一般公共预算基本支出预算情况说明

最新星力九代注册送3002019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算    1191.45 万元,其中:

(一)人员经费   1019.99 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出其他支出。

(二)公用经费171.46 万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出


九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

最新星力九代注册送3002019 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出  3.66  万元,占“三公”经费的  32.22   %;公务用车购置及运行费支出    3.96万元,占“三公”经费的  34.86  %;公务接待费支出  3.74  万元,占“三公”经费的  32.92   %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出  3.66  万元,比上年预算减少  1.57  万元,主要原因是因公出国(境)经费实行市级预算总量控制,参照本单位近三年(2014年—2016年)的决算数据填报,原则上不得突破三年决算平均数

2.公务用车购置及运行费预算支出  3.96  万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出  0  万元,比上年预算增加(减少)  0  万元,主要原因是本部门无公务用车购置费

(2)公务用车运行维护费预算支出  3.96  万元,比上年预算增加(减少)  0  万元,主要原因是与上年持平

3.公务接待费预算支出  3.74  万元,比上年预算减少 0.82万元,主要原因是贯彻落实中央八项规定和市委精神,立行节约,严格执行党政机关公务接待费相关规定,进一步压缩经费支出

最新星力九代注册送3002019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出  6.80  万元,比上年预算减少 0.44  万元,主要原因2019年公用经费压缩。

最新星力九代注册送3002019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出  5.00  万元,比上年预算减少  3.48  万元,主要原因2019年公用经费压缩。


十、政府性基金预算支出预算情况说明

最新星力九代注册送3002019年政府性基金支出预算支出  0 万元。与上年相比增加(减少)  0 万元,增长(减少)%。主要原因是本部门无政府性基金预算支出


十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 164.13  

万元,与上年相比减少 33.35  万元,降低 16.89   %。主要原因是:因物业管理费不在本部门支出,就不在机关运行经费中反映。


十二、政府采购支出预算情况说明

2019年度政府采购支出预算总额  8.30 万元,其中:拟采购货物支出  8.30 万元、拟采购工程支出万元、拟购买服务支出万元。


十三、国有资产占用情况说明

2019年度本部门共有车辆  1  辆,其中 :一般公务用车  1 辆、执法执勤用车  0  辆、特种专业技术用车 0   辆、其他用车0   辆。


十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计万元。



第四部分 名词解释 

一、财政拨款:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、事业单位动用以前年度基金安排:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费指行政单位(含参照公务员管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。


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